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我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個會計做賬已經費用化了。現在領導想把以前賬目全部轉回到在建工程科目里,但是這樣會影響到未分配利潤,請問怎么轉回?已存在跨年問題 上一個會計做賬舉例如下: 1.借:財務費用100 貸:銀行存款100 2.借:業務招待費150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤250 貸:財務費用100 業務招待費150 4.借:未分配利潤250 貸:本年利潤250

2020-10-13 00:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-13 00:29

將費用轉成本 借,在建工程250 貸,以前年度損益調整250 借,以前年度損益調整250 貸,未分配利潤250

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快賬用戶2215 追問 2020-10-13 00:30

如果是今年的還需要這樣做嗎

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快賬用戶2215 追問 2020-10-13 00:34

老師,如果跨年的還存在一個長期待攤要怎樣轉入在建工程

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齊紅老師 解答 2020-10-13 00:38

今年的話,直接 借,在建工程250 貸,財務費用100 業務招待費150

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快賬用戶2215 追問 2020-10-13 00:41

老師我還有一個問題,九月份是我們第一次發工資,但是八月的賬并沒有計提九月工資,這個怎么做賬呢?計提工資是九月計提九月,還是九月計提十月呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:30

你就九月份計提工資,然后九月份發放工資,就相當于把八月份的補起來。

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將費用轉成本 借,在建工程250 貸,以前年度損益調整250 借,以前年度損益調整250 貸,未分配利潤250
2020-10-13
同學你好,當年的,做相同的分錄,金額負數即可,跨年的,直接做分錄如下: 借:在建工程 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-10-12
同學你好 你們是什么會計準則
2020-10-16
同學你好 借應收貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2020-10-16
您好,1您的分錄不準確,2您的業務差異314.88是正常的,因為需要模擬調整期初報表
2023-04-14
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