你好,月底要計提和結轉的會計分錄 每月月底企業要做的費用計提與結轉項目有: 一、月底涉及的計提分錄: 1、提取職工教育經費(按工資總額2.5%計提) 借:管理費用--職工教育經費 貸:其他應付款--職工教育經費字串5 2、提取工會經費(按工資總額2%計提) 借:管理費用--工會經費 貸:其他應付款--工會經費 3、提取固定資產折舊 借:管理費用--折舊費 貸:累計折舊 4、提取貸款利息 借:財務費用 貸:應付利息(或預提費用) 二、月末涉及的結轉分錄: 1、結轉各項收入 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 貸:本年利潤 2、期間費用的結轉 借:本年利潤 貸:管理費用、營業費用、財務費用 3、成本支出的結轉 借:本年利潤 貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外支出 4、稅金的結轉 借:本年利潤 貸:主營業務稅金及附加、所得稅
每個月做賬要計提哪些?結轉哪些?
我去金蝶迷你,月底了需要做哪些動作?結轉哪些?手動計提哪些啊。
老師能總結一下,每月做賬 哪些需要計提和結轉嗎
老師,每個月月底除了計提工資,折舊,結轉增值稅,結轉損益,還有哪些沒有單據就需要做的賬啊
請問會計科目哪些是要每月做結轉
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
制造費用全部結轉到生產成本,我有個疑惑 因為我們是做服裝廠的,部分工藝是委托加工廠加工的,加工費都是次月付給對方的,這個費用要計提的嗎?
你好,可以先計提,次月再支付