你好! 申報表里面有資金賬簿印花稅申報表的,補充申報一下就可以了(實際工作中,購進環節可以不用申報印花稅的)
老師您好,印花稅申報中,我只申報了銷項合同的印花稅,沒有申報進項合同和資金帳薄這兩個印花稅。不知道這樣可不可以,不可以的話需要怎樣申報?謝謝
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師,請問按次申報印花稅,可以選擇某月其中一日把所有的合同一起申報嗎?這樣是和合同發生期不一致,但是不想逐個申報,也沒有核定印花稅
老師好,請問作為一個公司,他的采購合同和銷售合同都需要申報印花稅嗎,還是只需要申報銷售合同印花稅就可以了,采購合同不需要。對嗎
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進項專用發票+普票價稅合計金額申報印花稅 2)所有銷項開出去的發票價稅合計金額申報印花稅,是這樣嗎老師?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
好的,資金賬簿印花稅這個月不填,下個月再填可不可以
你好! 可以的,不要忘記就可以了