同學你好 直接填寫,3%的銷售額,還有減免稅明細表
我們公司是小規模微利企業這個季度銷售額350000,武漢市今年免稅我們增值稅報表怎么填?
我們公司是小規模微利企業這個季度銷售額350000,武漢市今年免稅我們增值稅報表怎么填?
老師您好!我們是小規模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
我們公司是小規模納稅人,這個季度36萬不含稅銷售額,要怎么填增值稅報表
老師您好,小規模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報表,季度不超過30萬。 這是小規模納稅人增值稅申報主表,想咨詢一下月收入不超過10萬,都是開的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業免稅第10欄呢
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
減免明細表填那個?
填寫減免的稅額哦
老師你看一下是哪個?
你選擇疫情期間的減免
沒有這個,我選擇了稅控盤減免這個可以嗎?
不是,這個不是稅控盤減免的,你看下有沒有關于疫情的
這個對嗎?怎么填寫?
這個表怎么寫
恩,選擇這個就可以的哦
下面那個數字怎么填?我寫的好像不對,主表沒有減免
減免稅額還沒有填寫呢,就是你開票額的稅額
是這樣嗎?
不是,是第五個那里的哦
你可以幫我在圖片上填寫一下畫出來給我嗎?
我覺得這樣填是對的你看一下
第五欄也得填寫,你看公式
你看清楚第五欄能不能寫,灰色的是不能填寫的
你填寫了第二欄第五欄沒有數據的嗎
你自己搞清楚在告我
免稅銷售額就是不含稅額,免稅額就是減免的稅額
這個不含稅額就是你的開票的金額