登陸增值稅綜合服務平臺 找抵扣統計,其他的自動的,有個確認簽字
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問,我今天本來想進增值稅發票綜合服務平臺進行所屬期為9月的發票進行抵扣勾選,但是沒留意到今天14號,系統所屬期還是8月的,點完抵扣勾選統計,確認完發現所屬期是8月。本來想撤銷,但是忘記不小心點了什么選項,當前所屬期直接變成9月了,沒辦法撤銷操作的那筆抵扣勾選確認了,這種情況要怎么辦呀?
您好,9月份底將進項增值稅發票在“增值稅發票查驗平臺”進行了查驗,之后進項票給到了會記,會記說10月份時要對發票進行確認,請問這個“確認”的動作指的是什么?是到“增值稅發票查驗平臺”再次查驗一遍?還是用稅控U—key登錄“增值稅發票開票軟件”系統里進行確認,我不知該如何操作?
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據操作步驟說是一周左右發票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,廣東的企業一般納稅人,現在已經登錄了發票平臺,進行了發票勾選,但是4月份沒有進項發票,所以統計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現在首頁還是顯示未申報的,在發票平臺統計確認完后,我應該去哪里操作呢?現在要申報增值稅
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
您好,發了個圖片,不知道您能否看到,我按照您的提示點了“申請統計”,現在還差確認一步,我的疑問是,我在9月份有利潤產生,在統計表中“增值稅專用發票”一欄,不會對應的體現“抵扣”或“不抵扣”的數據嗎,現在顯示的都是為0的狀態
你好 你還沒有確認簽字
您說的“確認簽字”是指圖片頁面的“確認”嗎?您能說的詳盡點嗎?我第一次操作,不熟悉操作流程,謝謝了
是的 就是上面的確認 你點確認 勾選發票提交之后點抵扣統計 其他的都是自動出