你好 可以的。 你發放工資的次月就可以報個稅的 。 你需要及時信息采集后報送成功就可以報個稅的。
你好老師,我們是8月份新開的公司,沒有人員工資,我申報個稅時,可以添加一個人員信息,然后后工資0申報嗎
老師您好,我們公司8月新入職員工,工資也是從8月做,請問:預繳個稅系統上是現在8月份添加上還是到9月申報8月個稅的時候添加上?有什么不同嗎?謝謝
工資個人所得稅報稅軟件中,如果我今天添加幾個新員工,下個月可以給新員工開工資么?還是要審核一段時間,下個月不能給開工資報個人所得稅呢?
工資個人所得稅報稅軟件中,如果我今天9月底添加幾個新員工,10月可以給新員工開9月份工資么?還是要新添加人員需要審核一段時間,不能申報9月份工資?
老師,你好,我這邊9月份新來一個員工,10月20號發工資,新員工是幾月錄入個稅系統,10月需要申報個稅嗎?入職時間寫幾月?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理