你好 最好是一般納稅人生效后發(fā)生的業(yè)務(wù)才可以抵扣的。 小規(guī)模期間是不可以抵扣的
老師,現(xiàn)在成立了公司但一個月開銷售專票6000然后進項專票也是6000現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人那可以變?yōu)橐话慵{稅人嗎?在節(jié)約稅方面小規(guī)模納稅人好還是一般納稅人好
請問老師,我們公司才建立是小規(guī)模納稅人,對方開具的專票,可以變更為一般納稅人之后再抵扣嗎,怎么處理,更節(jié)約成本呢
公司目前是小規(guī)模納稅人,對方開具過來的專用發(fā)票能不能等公司變更為一般納稅人之后再去抵扣呢?
公司注冊是小規(guī)模,計劃變更成為一般納稅人,小規(guī)模期間產(chǎn)生的費用想暫時不開票,等到升為一般納稅人再開專票抵扣可以嗎?可以的話,賬務(wù)如何處理。
老板成立了一家分公司,是建安公司,但是是小規(guī)模納稅人。1.請問從稅籌的角度出發(fā),我們可不可以都找對方開專票,即便不能抵扣,也可以作成本票?2.老板的意思是他現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,為了節(jié)約稅點錢,還是想要普票,等開發(fā)票滿500萬后轉(zhuǎn)為一般納稅人后,再找對方開專票,請問他這種想法對嗎?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理