你好 會(huì)并入工資繳納個(gè)稅的。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款。 不可以抵扣的。 你到時(shí)增值稅認(rèn)證平臺(tái)里面選擇 勾選不抵扣來處理。
中秋節(jié)公司發(fā)放給員工的節(jié)禮(月餅、牛奶、花生油)怎么入賬,員工需繳納個(gè)人所得稅嗎?購買這些節(jié)禮的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣是嗎?要報(bào)個(gè)人所得稅,是嗎?那認(rèn)證平臺(tái)上應(yīng)該怎么操作
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計(jì)提時(shí) 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報(bào)的時(shí)候是不是每人要增加206元申報(bào)工資 (如某人工資3000元 申報(bào)的時(shí)候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
2011年06月03日,新旺食品加工廠通過總經(jīng)理辦公會(huì)決議,決定以每桶采購成本60元的食用油發(fā)放予我廠的每位職工作為端午節(jié)的福利。(該廠有職工共計(jì)100人,其中生產(chǎn)工人85人,管理人員15人),食用油系生產(chǎn)用原料,購買時(shí)取得了增值稅專用發(fā)票,并已按發(fā)票注明的增值稅稅額進(jìn)行了抵扣。請(qǐng)編制計(jì)提職工福利以及實(shí)際發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄。
1. 2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為0000元)捐給當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)企業(yè); (2)外購-批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元, (3)中秋佳節(jié),外購-批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算: A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
滯納金屬于什么支出?
請(qǐng)問下我們公司用庫存最多的貨品來給對(duì)方開發(fā)票,但是對(duì)方和公司是實(shí)際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實(shí)際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對(duì)開票員來說有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口退稅。一張報(bào)關(guān)單有多個(gè)項(xiàng)號(hào)(有不同商品)。能否一個(gè)報(bào)關(guān)單開具多個(gè)發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報(bào)關(guān)單怎么刪除,就是我下錯(cuò)了,有一個(gè)是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請(qǐng)問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費(fèi)的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對(duì)么?請(qǐng)問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒
如果是用來送給客戶的呢?
你好 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)來核算的。
送客戶部分,那開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
你好招待費(fèi)是不可以抵扣的