您好, 您按正負(fù)相加的金額申報(bào)納稅
我公司2019年8月份代開專票一張 ,12月份這張發(fā)票沒有備注信息,大廳開了紅字發(fā)票,又原金額開了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專票,12月份再怎么申報(bào)這張專票?
九月份開了一張專用發(fā)票,十月份開紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師,7月份公司開出一張紅字發(fā)票,沒有開具其他發(fā)票,這張紅字發(fā)票沒有增值稅申報(bào),8月份又沒有開具發(fā)票,8月份增值稅申報(bào)表可以補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎,還是需要做7月份增值稅變更?
請(qǐng)教老師們,8月份自行開具的兩張?jiān)鲋刀悓F保@兩張專票10月份被退回開具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報(bào),先把8月份的這兩張專票稅費(fèi)交了還是?
8月份開的發(fā)票有錯(cuò)9月份申請(qǐng)紅字發(fā)票填了紅字申請(qǐng)單沒有開負(fù)數(shù)又重新開了一張正數(shù)發(fā)票怎么報(bào)稅?
老師,請(qǐng)問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請(qǐng)問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?
正負(fù)相加是零申報(bào)表專票數(shù)據(jù)我就沒有填,可分局說超出30萬了,申報(bào)錯(cuò)誤,怎么更正
你好 ,超過30萬了,是全額繳納增值稅,按照實(shí)際的銷售額填寫就可以
您好, 您登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅找到申報(bào)表更正就可以,如果網(wǎng)上不能更正的,可以去稅務(wù)局更正,
那代開的專票金額那一欄正負(fù)為0就不填寫,是這樣嗎?
您好, 您當(dāng)期如果專用發(fā)票合計(jì)的金額是零,那您就不用填寫,