同學(xué)你好 你們本來就欠法人的,現(xiàn)在也還是欠, 借無形資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 還是這樣做的 如果給他錢 借無形資產(chǎn) 貸現(xiàn)金
老師,我是代人家記個工地內(nèi)賬,前期墊付款一個是李四掛其他應(yīng)付款50萬,張三掛其他應(yīng)付款70萬,現(xiàn)在來了一筆錢60萬,讓直接先給了李四,后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元,說等于先分了10萬的利潤,我應(yīng)該怎么做分錄
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬元,掛的科目為其他應(yīng)付款。現(xiàn)在法人把他個人的土地租賃給我單位,每年10萬元,付的現(xiàn)金10萬。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個分錄?如果是用之前那個科目其他應(yīng)付款好像不對,借:其他這付款10萬,貸:現(xiàn)金10萬,相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬,我只是先給法人10萬的土地租賃費,我怎么怎么做這個10萬的分錄
老師,我是新企業(yè),籌備期花的錢跟法人借的,我記錄的科目是其他應(yīng)付款,欠70萬。現(xiàn)在正式生產(chǎn)了,我單位租賃法人的的場地,法人去稅務(wù)局代開專票給我單位,我單位現(xiàn)在準(zhǔn)備付法人現(xiàn)金10萬,做的分錄是借:其他應(yīng)付款10萬,貸:現(xiàn)金10萬么?不是說盡量用一個科目表示往來么?
老師,我欠法人40萬,掛的其他應(yīng)付款-法人,貸方40萬,現(xiàn)在我給法人支付了土地租賃費10萬,是不是頂了之前欠法人的40萬?合計我現(xiàn)在欠法人30萬了?
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師,專票未認(rèn)證,可以入帳嗎?算成本發(fā)票嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,補繳了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么入賬
個體工商戶有稅法要求一定要開基本戶嗎?開票一定要公對公嗎?
老師,我們要上系統(tǒng),打算用產(chǎn)品的個數(shù)來分配料工費,但是這個產(chǎn)品的重量不一樣,生產(chǎn)一個產(chǎn)品時間也不一樣,這樣可以嗎?弊端是啥?
本單位合同蓋章后掃描用PDF格式傳給對方打印出來簽字蓋對方章,用拍照方式傳回,請問這個合同具有法律效力嗎?
如果后期收到的發(fā)票會計沒有調(diào)減 只是把賬調(diào)平 那出納開具的發(fā)票不是虛開了嗎
公司招聘銷售人員,剛來一天覺得不合適給了一天的工資,沒有勞動合同,這種短期員工工資怎么做賬,走銷售費用呢還是管理費用呢
老師你好,請問什么是安措費?
以前年度專項資金使用有誤,需要調(diào)整支出,調(diào)整今年的公用經(jīng)費作為以前年度專項經(jīng)費支出使用,如何調(diào)整賬務(wù)
老師,前期賬有兩年沒做了,我是補的籌備期間的賬嗎?營業(yè)后的賬要做嗎?還是直接做我接手后的就可以呢