你好 你們之前掛的50萬 和70萬其他應付款 是算投資款 還是算借款的 ?
老師,我是代人家記個工地內賬,前期墊付款一個是李四掛其他應付款50萬,張三掛其他應付款70萬,現在來了一筆錢60萬,讓直接先給了李四,后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元,說等于先分了10萬的利潤,我應該怎么做分錄
老師,我是新企業,目前欠法人40萬元,掛的科目為其他應付款。現在法人把他個人的土地租賃給我單位,每年10萬元,付的現金10萬。我現在應該怎么做這個分錄?如果是用之前那個科目其他應付款好像不對,借:其他這付款10萬,貸:現金10萬,相當于還法人錢了,我先不還那40萬,我只是先給法人10萬的土地租賃費,我怎么怎么做這個10萬的分錄
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業外收入?
老師您好!公司2020年發生一筆業務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發現,2020年12月稅已經報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產負債表日后調整事項——前期差錯更正處理,即調整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調整3萬 借:以前年度損益調整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現在跨年了,也都結賬了,我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借:經營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調整就行?
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發票進項在4月沒有開完,5月又開了一張進項票。現在公司能申請留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網上自費買的國外的機票(是公司人員出差),這個要拿著機票回來報銷嗎?還是到哪里開發票來報銷?4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎?業務員每月按8000進行的申報繳納個稅,實際上分批次共發了30萬的提成,未扣個稅,這個要怎么給他處理一下
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
出售影視作品收益權,開了收益權發票,這個收入應該記入什么科目
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎?勞務繳稅比例是多少
老師盒到營業執照有半年多了,沒有經營,沒有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
老師,為什么我的函數計算結果不對呀?
為什么企業要交殘保金?
我公司小微企業小規模,含稅合同額是57,開票稅率是3,收到進項含稅50,這樣需要繳納的企業所得稅是多少?
做工程投資得款
你好 那意思是退投資款還是說算利潤分配 。如果是利潤分配的話 你走分錄 借利潤分配-應付股利 貸銀行存款 即可
還不太明白,來了60萬的工程款,沖了她掛的其他應付款50玩,那10萬算他的利潤,怎么寫分錄,另外一個人的錢等于再來了工程款以后在沖他的其他應付款
你好 你上面不是說做分紅處理嗎 。 你的意思是說先沖其他應付款50萬李四的 剩下的10萬 做分紅嗎 那你就做借其他應付款50萬 利潤分配-應付股利 10 貸 銀行存款 60萬
好的謝謝老師
沒事的 希望能幫到你
老師寫利潤分配還是利潤分配 應付股利,有什么區別嗎,做的內賬
你好 你要做明細科目 利潤分配要走二級科目的
嗯嗯好的
沒事額 希望能幫到你