您好,繼續使用不再處理。報廢和變賣需要清理殘值。可以進行盤點梳理下實際固定資產情況。
老師你好,我公司要處理一批固定資產,有的折舊已經完了,使用期限也是0,賣出后賬務上怎么處理呢?
老師你好,我想問下固定資產已提足折舊,有繼續使用,也有不再使用的,不再使用的也沒變賣,該怎么處理,已報廢的固定資產也沒變賣,該怎么處理,還有一些固定資產卡片上有,但實際上已經沒有了,怎么處理
請問老師,固定資產已經折舊完,也不再使用了,帳務怎么處理?不處理的話,原值還一直在固定資產哪,但實際固定次產已經沒有這么多了。
老師,請問我們公司的固定資產計提折舊已經完了,如果繼續使用和不使用報廢分別該怎么處理
固定資產如果計提完折舊后,既不賣也沒有報廢,企業繼續使用,要怎么處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
如果不變賣需要處理嗎
您好,報廢是需要處理的。使用不處理。
意思就是報廢了,即使不變賣也需要處理還是在變賣后再處理
您好,不變賣也要處理,因為不滿足資產條件,
哦,非常感謝
還有一部分固定資產已經沒有了,但賬面上還有,該怎么處理呢
您好,視同報廢處理。
這些需要處理的固定資產是統一做一個分錄還是一個固定資產做一個分錄呢,清理后是不是卡片就不再顯示了
您好,處理分錄可以一個分錄。清理后卡片金額為零。