你好是的,如果都是企業的話,交納企業所得稅稅率是一樣的,不需要交企業所得稅 具體的什么往來
請教,1、假如A公司投資到B公司,年底利潤分紅,A公司需要交哪些稅?如果A公司將從B公司轉過來的分紅再分紅給股東,這個時需要交什么稅?2、還有如果A公司沒有營業收入,只有投資分紅,有產生員工費用,在股東分紅時個稅能扣抵嗎?
A公司作為B公司的法人股東,投資B公司,B公司產生的利潤分紅通過公賬付給A公司嗎?涉及到的稅都有哪些?怎么處理他們之間的財務往來去合理避稅
我們計劃并購A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財務不合規,所以新成立了A公司來落地并購) 過程中A要把B原有的庫存和知識產權收購過來,收購完成以后,資金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經營,B公司會通過公對公轉賬的方式贈與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務問題。我想請教的就是“股東贈與”在稅務上如何處理 會不會涉及到納稅。A跟B同一股東。
早晨好!老師,請問B公司委托A公司生產產品,銷售額進B公司,B公司委托書怎么寫?A公司和B公司的財稅賬務分錄分別如何處理?涉及到的科目有哪些?謝謝
股東公司A是100%控股他的子公司B,但股東A從來沒有支付過B投資款,也沒有實繳過注冊資本。子公司現在有未分配利潤,這種情況下股東B可以取得子公司A的分紅嗎?他們之間涉及哪些稅費呀?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
假如A公司投資B公司100萬 年度終了收到利潤分紅20萬 應該都通過公賬嗎
這過程中都涉及到什么稅
A公司收到的利潤分紅再分配給股東 是否還需要交一個個人所得稅
是的 前提,所得稅稅率是一樣的,不需要交稅的,其他的都不要。
只有A公司分配利潤的時候交個人所得稅嗎
這100 和收回的20萬 應該在銀行轉賬的時候備注什么
如果是個人股東的,需要交個人所得稅。
分別備注,投資款和分紅。
分紅的稅率是20%?
你好 個人所得稅的是這個