你好,對的,你的理解是正確的
老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實收資本入賬,利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應收款—老板 貸:長期借款 然后做預付款打出去的 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后發生退款 借:銀行存款 貸:預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊,我不會做分錄了
老師你好,我想問下公司借給老板一筆錢,老板現在還回來我是不是做賬 借:銀行存款 貸:其他應收款呢?
老師,請問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應付款后面老板自己在花錢的時候,掛他的賬時,借其他應付款,還是掛其他應收款,
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會計做賬:借:現金80萬,貸:其他應收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實際沒還,我想請教一下老師,這個借方現金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
你好老師,公司才成立時老板借款給公司,入的是其他應付款,現在還款給老板,借其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
還想問個問題,我們老板有兩家公司,昨天我去預充值電費,物業公司和老板辰諾這家公司簽的合同,但是我用中青這家公司的公戶交的電費,而且物業不給開發票,只寫了收據,而且寫的收據名字是辰諾,不是中青?我咋辦,求解
你應該叫對方開具正確的收據入賬
不是我不想,是對方不給開,說是辰諾公司給物業簽的物業合同,就得寫辰諾,即便我是用中青轉的錢
可以開的,你可以投訴到12366
如果不給開我怎么辦?
可以開的,你可以投訴到12366
沒到投訴的那一步
那就好好和對方說理由
因為本身我剛來,不知道情況,中青賬上錢多,我就支配了中青的錢,這樣我怎么做賬
那你可以退回錢,然后再辰諾這家公司轉賬
除了退錢沒別的辦法了嗎
建議是退回,然后再辰諾這家公司轉賬
好幾天了,還能退嗎
可以退的,你和對方商量的
好的 謝謝了
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