你好!是的,是要去預(yù)交的。 不是,所得稅不是每個地方都收,印花稅你倒是可以隨便選,只要交了就行。
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
老師,我想問下,工程企業(yè),異地有辦事處,不獨(dú)立核算的,是不是當(dāng)?shù)匾惨A(yù)繳稅金,需要預(yù)繳那幾個稅種?增值稅、所得稅都要預(yù)繳嗎?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負(fù)數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進(jìn)行退稅嗎?還是不能退稅
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務(wù)報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
老師,那我們小規(guī)模如果季度開的專票不超過30萬也要去預(yù)繳的嗎?
你好!是的。也是要去的
老師,我再問下如果我們是找稅局代開的專票,就地已經(jīng)繳納增值稅和附加,那異地預(yù)繳的要怎么做?
你好!你這個本身操作錯誤了,如果自己不能開專票的,應(yīng)該去異地稅務(wù)局代開。國稅總局2016第17號公告: 第九條 小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅發(fā)票的,向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部價款和價外費(fèi)用申請代 開增值稅發(fā)票。