您好,是的,需要當月計提,可以暫估金額月末計提。后期確認金額,紅字沖回前期預提,按正確金額入賬。
計提工資水電,比如現在是9月,我就要計提這個月的水電是嗎?可是還沒出來怎么知道這個月的工資水電多少,是到時候出來了再計提嗎?然后下個月還沒有過賬前這樣計提嗎?這樣對不對
老師好!請問物業水電這些一定要做計提嗎?如果每個月的水電物業都不一樣,當月付了前面2-3個月的而且還沒有單子過來,這樣要怎么做啊
老師好 請問計提工資因為工資單出來的不是很及時 (教練需要錄學時,一般要月初十幾號工資單才可以出來)可以先預估一個數計提工資嗎 然后下月再紅沖再重新計提 這樣行得通嗎?這樣做對嗎?
計提問題。去年我每個月水電費等都是不計提的,直接次月收到發票次月入賬,只有12月會計提一下。請問,如果以前是這樣的,現在改為每個月去計提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現在開始每個月計提會比較合適呢?
老師您好,上月少計提的工資,這個月需要補提嗎,如果沒有補提,是不是這個月計提工資的時候直接就沖掉了,這樣可以嗎
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
我做的這個對嗎?
不懂怎么做了
您好,您沖上月燃氣分錄是對的。但是還得按正確計提。