同學你好 計入營業外支出,要調增
公司打算注銷,賬上無形資產沒有攤銷完畢,現在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應該直接計入營業外支出,還是全部計入攤銷費用?填報企業所得稅匯算清繳報表的時候,需要在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上的無形資產損失那你填寫嗎?應該不用進行納稅調整吧?
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。 依據案例內容回答以下問題: 1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?? 2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業應享受哪些稅收優惠? 4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額??
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
請問為什么需要調整呀?這不屬于正常的報廢嗎?只是因為需要注銷才把無形資產一下給攤完的呀?
報廢了也得計入營業外支出的,不是正常折舊的
計入營業外支出就不能在計算所得稅前抵扣?額,那A105090的那個納稅調整表應該怎么填呢?我們的無形資產是財務軟件。
同學你好 對的 這個要調增的哦
我就想知道如果需要調整的話,怎么在哪個表里調,應該怎么調呀?
在納稅調整明細表里,沒有發票的費用那里
好的吧,謝謝老師,我到時候再看看吧
好的,歡迎再來提問