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老師下午好!有個小企業的所得稅問題被稅務局關注到了,明天下午要查憑證及合同什么的,我做會計人員要如何應對(在12月有計提所得稅額8382元,當時不知道分公司沒得享受小微企業優惠政策)1月份申報時知道,于是自己調為虧損,沒繳,19年度只有在第一季度繳了8174.95的所得稅額

2020-09-21 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 16:33

同學你好 你這個按照稅局要求準備就行了

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同學你好 你這個按照稅局要求準備就行了
2020-09-21
同學你好,建議可以對該企業的資產負債表,進行重分類編制,讓其平均資產低于1000萬元,看看能不能通得過去。
2020-10-11
同學你好,關于第一個問題,7780.79屬于你上一年度多計提的所得稅,不應該轉入營業外收入,應計入以前年度損益調整轉入利潤分配—未分配利潤科目。第二個問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
你好 ①小微企業所得稅優惠,若執行小企業會計準則,不需轉入營業外收入,直接接申報表應交金額計提所得稅費用即可。 ②根據你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。問題是第二季7月申報選擇了延緩繳納;10月申報第三季時繳二三季度的所得稅沒有。如果都沒繳,二三季度的稅都含在21079.59里,你應沖回6月9月計提的所得稅費用。
2021-06-29
同學你好,建議可以對該企業的資產負債表,進行重分類編制,讓其平均資產低于1000萬元,看看能不能通得過去。
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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