你好,同學。 你現在是將你注銷時賬上的債權債務清理,也就是只是貨幣資金和所有者權益有金額。 你這之前的賬已經申報了,現在調是不可能的。
老師您好,現公司要注銷,19.20年沒什么業務,主要是17.18賬比較亂,專管員要查賬,股東一直備注借款往公戶轉賬,再用貨款方式轉出,再加上很多沒有發票,現在往來也很大,不知道怎么調整報表
老師,您好,請教一個問題,我司(小規模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發股利的情況) 那現在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現金 了 這樣是不是不規范,要調么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現金)科目處理也行? 那如果實在要調賬的話,可能會被查的話,要怎么調啊
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發票。退款也很麻煩。我們現在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協議,這個我們每一筆收款都作為該組織現金投入,要我們收據蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當時咨詢專管員時特別強調要我們按每筆退回。
老師您好,我去年畢業做的內賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業,老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……)現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行,財務系統登賬也是不連續,亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續留在這個公司呆下去,我怕風險太大了……
老師您好,注冊了一年的小規模公司經營不善現在要注銷,公司銀行流水有投資款進來50萬,支付了搭簡易鐵棚,買了設備,銀行轉出廠租2個月租金無發票,提取現金發了工資給甲,有一兩個月也在銀行發了工資給甲,備注是工資,但是個稅申報的是法人乙,未給乙發過工資,沒買過社保公積金等,債權債務已結清,但是一直沒有建賬,也無銷售業務,未申請過發票,1、現在注銷稅要建賬嗎?2、如果不建賬稅局來查會不會罰款?3、個稅要更正申報回甲嗎?4、租的廠房是其中一個股東(非法人代表)控股的公司的,轉賬又轉給了股東個人,發票怎么辦?有點復雜,辛苦老師解答了
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
麻煩老師具體幫我看一下
你 現在注銷,你需要將你除了貨幣資金外的資產和負債全部清理 調整了。 其他的不動。 然后,你之前的賬你是不要去改了的,之前都申報了。