意思是開票系統(tǒng)上有,實(shí)際發(fā)票沒有了?
老師,如果對(duì)方給我們開具了增值稅專用發(fā)票了,我們從開票系統(tǒng)可以看到,但是不知道是誰住宿的一個(gè)發(fā)票,現(xiàn)在聯(lián)系不到,這個(gè)發(fā)票做賬應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司有個(gè)員工開了一張住宿的專票給我們公司,但是這個(gè)錢我們不報(bào)銷的,現(xiàn)在系統(tǒng)查到這個(gè)票,如何處理。是選擇勾選不抵扣,然后報(bào)增值稅還要填寫哪里嗎
老師好,咨詢問題,對(duì)方公司給我開開來不合格專票,是不是對(duì)方如果開了紅字發(fā)票后,我們這邊抵扣系統(tǒng)就看不到了,如果他們沒有處理問題發(fā)票,抵扣平臺(tái)依然可以看出,謝謝拉
老師,請(qǐng)問發(fā)票管理系統(tǒng)里有給我們公司開具的專用發(fā)票,但是我不知道是誰開具的,也沒有給到我這邊來報(bào)銷 我這個(gè)要怎么弄呢
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師,我代開個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
對(duì),是這樣的老師,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理呢
稅務(wù)這塊又該怎么處理
按認(rèn)證不抵扣處理。 或者認(rèn)證后,將有效稅額修改為0
分錄怎么寫呢
怎么做賬
不需要賬務(wù)處理了 或者 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那如果是買的貨物的發(fā)票,出現(xiàn)這種情況怎么辦
是一樣的處理方式。
可是如果不做賬務(wù)處理,那庫存不就做不上了嗎
比如買進(jìn)來一批貨,發(fā)票對(duì)方開出了顯示,我們這邊又不知道怎么聯(lián)系他要發(fā)票,這個(gè)怎么辦,
沒有發(fā)票,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。 找不到供貨商,只能認(rèn)為是跑路了