您好,科技型中小企業對研發費用比例沒有硬性要求,但是可以有一定比例,2%左右
老師我們是科技型中小企業,現在需要填寫一個科技創新補助資金申請表,里邊有一個年度營業收入,年度銷售收入和年度研發費用總投入,我們收入是1071892.15元,那個研發費用總投入該大概寫多少合適,有沒有比例
老師,我們今年12月份已經申請下來了高新證書,已經是高新技術企業,就是2020年和2021年和2022年需要繼續維護高新資質才能享受企業所得稅的優惠,都在哪幾個方面需要維護?是2020年按照2019年的職工總數和2019年的銷售收入來確定研發費用嗎?例如:2019年職工總數30人,那么30*0.1科技人員最少是3人,2019年銷售收入1000萬的話,研發費用最低是1000*0.05這樣對嗎,2021年的話科技人員按照2020年的職工總數的10%來確定,研發費用按照2020年的銷售收入來確定,是這樣嗎
請問:一般納稅人的研發加計扣除是包括,研發支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業務成本的項目中去?
該公司2019年度的營業收入為4887000元,利潤總額為6598980元 (1)發生《企業所得稅法》規定的視同銷售行為應確認的視同銷售收人為1 130 000元,視同銷售成本為1 000 000元。 (2)全年實際發放工資總額為5 000 000元,其中當年雇傭的15名殘疾職工工資為320 000元,經審查屬于合理的工資、薪金正常列支。實際支付的工會經費、職工教育經費、職工福利費均符合稅法規定的扣除比例。 (3)銷售費用中列支的廣告費和業務宣傳費2250000元,以前年度尚未扣除的廣告費1200000元。 (4)管理費用中列支業務招待費600000元,新產品研發費用300000元。 (5)有一筆從其他企業借入的資金1 000 000元,本年度支付該項借款利息120 000元,已在財務費用中列支,同期同類銀行貸款年利率8%。 (6)營業外支出中列支稅收滯納金和行政性罰款共50 000元 7)投資收益250000元,全部是從其投資的高科技企業分得的稅后利潤。 (8)該公司2018年度虧損2 000 000元。 計算該公司2019年度應納企業所得稅稅額
老師們,我剛剛接了一個小規模企業,2022年注冊成立,24年以前都在財務公司委托代賬的,公司研發了一個軟件APP,研發2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務處理基本沒數據,可是有工資的,他們說是符合高薪技術行業,可前期會計處理的成本中根本沒有做研發費用,我如果要去申請高薪技術行業地話,就得調賬并調表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現在這個軟件馬上開發后就可以大量銷售并應用了,我們現在這個情況是否達到申請高薪技術行業的條件呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?