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接受B公司的委托,為其代銷商品100件,協議價為每件80000元,B公司記錄的該商品成本為每件48 000元t核公司本年度銷售上述商品60件,售價為每件96 000元,收到款項后存人銀行。公司向B公司開出代銷清單并取得B公司開具的增值稅發票,并向B公司支付款項。 收到事:借 受托代銷商品 8000000 貸 受托代銷商品款 8000000 那銷售時的分錄應該怎么做?正常銷售時是借 銀行存款 貸 應付賬款和應交稅費。但是這公司是按每件96000元出售的,不是按協議價每件80000元出售的,所以我不太確定銷售時的分錄金額

2020-09-15 23:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 06:10

您好,差額部分16000計入自己的主營業務收入就可以的

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快賬用戶6130 追問 2020-09-16 12:02

那分錄是借:銀行存款 貸:應付賬款 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅(銷) 對嗎,銷項稅由應付賬款承擔

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齊紅老師 解答 2020-09-16 12:04

您好,是的,銷項稅由應付賬款方負責

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快賬用戶6130 追問 2020-09-16 12:08

那是按,96000×60的價錢去計算銷項稅還是按80000×60的價錢去計算銷項稅呢,因為協議價是80000每件,后來的售價是96000每件,公司沒按協議價銷售,所以銷項稅也增加了,這也應該由B公司的應付賬款科目承擔嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 12:21

您好,受托方是按照96000-80000的金額繳納增值稅的。 96000計算銷項稅,80000的金額計算對應的進項稅

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快賬用戶6130 追問 2020-09-16 12:27

意思是 銷售分錄中的銷項稅是按 (96000-80000)×60的金額計算,然后由委托方的應付賬款承擔對嗎? 然后下步做收到B公司開具的增值稅發票的金額就是按 80000×60的金額計算進項稅,對嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 12:29

您好,前半句改成96000??60作為銷項稅 80000??60作為進項稅

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快賬用戶6130 追問 2020-09-16 13:17

我還是不太確定銷售時的分錄金額 我是這樣做的,您看一些對不對 借:銀行存款(96000×60) 貸:應付賬款 (80000×60-659420.89) 主營業務收(16000×60-135062.11) (應付賬款和主營收后面減的金額,我是計算它們分別銷售額金額占總金額的比率,然后再去計算它們分別所占的銷項稅的,再用售價減稅費) 應交稅費 應交增值稅(銷)(96000×60÷1.16×0.16) 對嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:21

你好,您這次的分錄是對的

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