無票收入填寫輔助,然后再開具發票,填 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
當月實現的銷售收入,到當月沒有開票,當月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發票,這個申報和賬務又怎么處理呢?
申報增值稅,有一張發票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理
上個月發貨了沒有開具發票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務處理與申報處理
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式(以前是以開票確認收入,申報增值稅),現在當月的加工收入要當月確認,即使當月未開票,這個未開票收入怎么做賬務處理和申報增值稅呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
就是先交,以后票到了在沖回之前那筆,在做一次這個賬,是這個意思嗎?
你好是的,是這么個意思。
這個就跟那個暫估入賬一個意思了啊?
你好是的,但是收入他沒有暫估。