你好 原則上需要補(bǔ)計(jì)提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸:累計(jì)折舊
老師你好,到新公司,之前會計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,到新公司,之前會計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,到新公司,之前會計(jì)沒有計(jì)提2018年至今的生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計(jì)提的話應(yīng)該怎么操作?
老師你好,18年度的固定資產(chǎn)至今都沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,我們公司之前的賬是代賬會計(jì)做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計(jì)提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計(jì)提折舊,外賬會計(jì)說見到驗(yàn)收報(bào)告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計(jì)提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
那就是18年—2019年的分錄就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 然后再借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,對嗎?
是的!你的理解正確!
謝謝老師
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