你好,可以等你要抵減再填,不一定要當月就抵
你好,老師,我們拿到了購買稅控盤和服務費的發票,這個是可以全額抵減的。我們這個月進項發票也多,我填這個抵減費用進去主表好像不行哦?
你好,老師,我們是小規模納稅人,上個季度購買了稅控盤160,還交了服務費280,都是取得普通發票,這個440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領取
我們是科技企業,進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現這個抵減額呢?
老師您好!新出的高新企業增值稅加計抵減政策我有兩個問題不明白,第一:我們企業一到8月份入賬抵扣的進項有2022年的發票,這個可以加計抵減嗎?第二:是企業取得的進項有咨詢費、評估費、辦公用品,像這樣的進項也可以加計抵減嗎?
老師好,我們公司這個月開的是服務類發票,之前購買的設備款有進項稅額可以用于這個月開服務發票的銷項稅額抵扣嗎?
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現在重新協商為借款了,那現在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅
公司請外來網紅宣傳(網紅非本公司雇員),網紅火車費開本單位稅號發票,可否進行報銷
那我是不是先在明細表填上,等后面有時再填在主表嗎?
不需要,等你后面要抵扣才填