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我們是科技企業(yè),進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?

2021-10-22 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 11:55

你好 ;? ?你是不是忘記做抵減處理了申報了。 你去看看你 抵減的進項稅填報上期有? ?余額嗎?

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快賬用戶7113 追問 2021-10-22 12:03

這個是附表四

這個是附表四
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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:06

你好;? ?你寫? 一個本期實際抵減的金額? 。你要寫本期做抵減 才能主表有抵減金額的? ?

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你好 ;? ?你是不是忘記做抵減處理了申報了。 你去看看你 抵減的進項稅填報上期有? ?余額嗎?
2021-10-22
同學你好 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅??貸:其他收益 對的
2021-04-06
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅
2022-06-17
是的。本期實際加計抵扣金額不填寫。
2022-05-05
您好,以前申報正常還是首次申報;如果符合條件,一般會帶在主表帶出加計抵減10%。
2022-05-09
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