你好 您的分錄 是正確的
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個(gè)月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬?
老師,我公戶買一筆原材料,但是我不能去確定這個(gè)發(fā)票這個(gè)月能到,那我支付這筆款的話,我記:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 發(fā)票這個(gè)月回來 我 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里,投資性房地產(chǎn)折舊填在哪塊
2025年5月9日現(xiàn)金支票日期大寫
老師您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額留存150萬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,前面會(huì)計(jì)有三個(gè)月沒入賬,如果都入里就會(huì)有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊(cè)需要我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營(yíng)范圍有再生資源回收的業(yè)務(wù)類型,需要這個(gè)才能辦嗎?
老師您好!請(qǐng)問一下電子設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時(shí)候還有折舊費(fèi)產(chǎn)生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報(bào),這個(gè)資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個(gè)公司的飯食,現(xiàn)在是小規(guī)模,4月份已經(jīng)開始供飯,5月份,也就是現(xiàn)在要開4月份的票,現(xiàn)在要開票的這個(gè)公司是可以開1個(gè)點(diǎn)的普票,但另一個(gè)公司要求一定要是6個(gè)點(diǎn)的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個(gè)點(diǎn)的小規(guī)模普票,又開了6個(gè)點(diǎn)的普票,我怎么申報(bào)呀
老師,小規(guī)模公司,去年做了一筆外貿(mào)的訂單,預(yù)繳所得稅的時(shí)候收入比報(bào)關(guān)單上的少了很多,款是回了的做的預(yù)收款,現(xiàn)在匯算的時(shí)候,怎么調(diào)呀,用調(diào)賬不
老師,我想問下月報(bào)的現(xiàn)金流量表上邊的期初現(xiàn)金余額是不是上月資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末數(shù)(畫雙框的那個(gè)數(shù))
那如果我這張發(fā)票沒有認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。抵扣的時(shí)候?qū)5竭M(jìn)項(xiàng)稅里面嗎?
您好 沒有認(rèn)證借方用待認(rèn)證進(jìn)行稅額 入賬時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
當(dāng)月沒有認(rèn)證的原料進(jìn)項(xiàng)票,是不是也得做賬?有人說不認(rèn)證可以不做賬,等認(rèn)證時(shí)在做賬,不做賬的話當(dāng)月原料庫(kù)存不是不準(zhǔn)確了嗎?
您好, 收到材料進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證也做賬,就是用的科目不同,不做賬不對(duì)
老師,那分錄是不是這樣,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)。 貸銀行,抵扣后借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)?
您好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 貸銀行, 認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)。 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)