借預(yù)繳增值稅4357.8 貸庫存現(xiàn)金4357.8 附加稅做借稅金及附加 435.78貸應(yīng)交稅費(fèi)435.78,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金435.78 借未交增值稅4357.8 ,貸預(yù)繳增值稅4357.8 后面交附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
建筑公司有異地項(xiàng)目,7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元,附加稅435.78,當(dāng)月回來報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)應(yīng)怎出分錄?8月份應(yīng)繳納增值稅23000元,減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅,還有附加稅,這個(gè)月的分錄又應(yīng)怎樣做?
建筑勞務(wù)公司10月份應(yīng)交增值稅10萬,異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅款40000、附加稅3000、企業(yè)所得稅800、印花稅100;在報(bào)稅的時(shí)候怎么填附加稅、印花稅?
老師,建筑業(yè)11月份異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)抵扣留底,沒有再補(bǔ)交稅,這個(gè)預(yù)繳分錄和抵扣分錄應(yīng)該怎么做呢?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,然后機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個(gè)過程,12月份跟1月份的會計(jì)分錄分別是哪些?
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng),稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉(zhuǎn)錢,當(dāng)作借款或者投資款 哪個(gè)合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個(gè)人可以是兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)年費(fèi),歸集到那個(gè)科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路?,如何寫完整會?jì)分錄嘞
個(gè)體戶,股東有工資,正常報(bào)工資薪金所得個(gè)稅,正常報(bào)專項(xiàng)附加扣除。 那報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅的時(shí)候,成本費(fèi)用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項(xiàng)附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時(shí)候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎