你好!對(duì)方是要你們補(bǔ)她的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們的稅率是1的點(diǎn)子,對(duì)方是一般納稅人6的稅率,然后對(duì)方要我們補(bǔ)齊他的稅率我們應(yīng)該給他補(bǔ)幾的點(diǎn)子呢,我們是小規(guī)模納稅人比如是1萬(wàn)的收入我們應(yīng)該給他好多錢
我們是小規(guī)模稅率1%,對(duì)方是一般納稅人稅率6%。我們給他開(kāi)專票,對(duì)方要求補(bǔ)稅差。但是對(duì)方說(shuō)給我們開(kāi)個(gè)代繳稅證明,就不給我們開(kāi)發(fā)票了,可以嗎
小規(guī)模納稅人我們是給甲方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)我們好,還是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,他們扣我們5個(gè)點(diǎn)稅錢劃算
老師,我們是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,是不是我可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)或者1個(gè)點(diǎn)的征收率的專票,他們抵扣用
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人企業(yè),我們購(gòu)買原材料對(duì)方是個(gè)體工商戶,我們要求對(duì)方給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票的稅率1%還是3%,他們給我開(kāi)的是1%的稅率我們想要3%的稅率可以嗎?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)回答,感謝
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂(lè), 進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
是的就是補(bǔ)齊他的進(jìn)項(xiàng)
1萬(wàn)是含稅還是不含稅的?
含稅了的
你們應(yīng)該補(bǔ)566元稅額給對(duì)方。
這個(gè)金額的計(jì)算公式10000/6%*6%
但是我們已經(jīng)開(kāi)了一張1萬(wàn)元的發(fā)票給他們了
這個(gè)是稅額,你們開(kāi)給他1萬(wàn)元他進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,現(xiàn)在他的意思是不是要補(bǔ)6%的進(jìn)項(xiàng)稅額給他?
但是我們給他開(kāi)的專票他也不能抵扣嗎
他也是小規(guī)模納稅人嗎?
不是,他肯定是一般納稅人啊
他是一般納稅人可以抵扣專票啊
就是啊,我們給他開(kāi)了1萬(wàn)的票
這樣我們要給他的稅點(diǎn)還是要給他6的點(diǎn)子嗎
那他要你們補(bǔ)的是什么呢?
因?yàn)樗笪覀兪且话慵{稅人但是我們不是,他們就要求我把他沒(méi)有抵扣的稅不給他
按幾個(gè)稅點(diǎn)補(bǔ)給他呢?
按6的稅補(bǔ)
那就是我上面的算法
哦,就是按6的點(diǎn)子給他算
謝謝了,知道了
是的,我上面就是按6個(gè)點(diǎn)算的