增值稅按票面上的稅額繳納 附加稅以實際繳納的增值稅為依據 印花稅按含稅銷售額的 3/萬 所得稅看 是公司還是個體戶
您好老師,個體,這個季度普票開了28萬需要交多少的稅錢
老師,請問我給別人開了282030的專票,需要交多少錢?(這個季度剛超30萬)
老師,個體工商戶,我定額每個季度30萬,現在這個季度開超了,1%的稅率,開了40萬,那這個季度的40萬要交那些稅,交多少?
老師 我們是小規模納稅人 每個月和每個季度開票不能超過多少啊 超過多少交稅啊 普票和專票。普票一個月開了10萬。專票開了1萬 季度合計開票普票30萬專票2萬 總計開票季度32萬 需要32萬都征稅嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
公戶可以幫我具體算下得交多少錢嗎?
算完給打賞謝謝老師
專票開的1%稅率的話 增值稅282030/1.01*0.1=2792.38 城建稅市區7% 城鎮5% 其他1% 教育 3% 地方教育2% 以單位在市區為例 附加稅=2792.38*(7%%2B3%%2B2%)=335.09 印花稅=282030*3/萬=84.6 所得稅一般是不含稅收入的5‰ 即282030/1.01*5‰=1396.19 (以申報表為準) 總計4608.26 僅供參考(如果開的是3%稅率 按此方法算就可以的)
肯定不會到5000吧?
主要得看所得稅 有的可能是8‰ 那就超5000了 你們是個體戶還是公司制 個體戶一般會低于5‰的 公司可能會高于5‰
是按照企業的利潤算嗎?
是的 查賬征收的話 看利潤 核定的話 看核定率