因為之前是計提的預(yù)計負(fù)債,預(yù)計負(fù)債是不會影響應(yīng)交所得稅的,因為沒有實際發(fā)生。等判決下來后,400元雙方無異議并且已支付,那400就是可以稅前扣除所以會減少應(yīng)交所得稅400*25%
老師,第三筆分錄怎么來的?為什么要這樣做呢?
這三筆的分錄這樣做是什么意思呢
為什么第二步的分錄要這樣做呢
老師,為什么有些會計喜歡這樣做賬呢?各種分錄都做一張憑證就完了,這是我遇到的第三個會計這樣做賬了
老師 您好!為什么這道題的解析要做我標(biāo)紅的這筆分錄呢?200是怎么得來的呢?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
計提預(yù)計負(fù)債的同時不是計提了管理費用嗎?管理費用不是抵了75元的應(yīng)交所得稅嗎?那后面判決了400,不是應(yīng)該只抵25元所得稅嗎?
計提預(yù)計負(fù)債不會影響應(yīng)交所得稅的,只會影響遞延所得稅 我舉個例子,假定公司利潤總額是90萬,其中包含計入管理費用的預(yù)計負(fù)債10萬,那計算應(yīng)交所得稅是用100*25%來酸的,而不是用90*25%來算的