您好 是您單位填開紅字發票申請,然后對方開具紅字發票 請問去年怎么寫的分錄
我大概在去年的時候找了個商標公司注冊商標撒(已開增值稅專票,已認證抵扣),結果商標沒有通過,現在需要對方退款走公賬,這種情況是我填開紅字發票申請,然后對方開具紅字發票嗎? 然后賬務該怎么處理呢?謝謝
我大概在去年的時候找了個商標公司注冊商標撒(已開增值稅專票,未認證抵扣), 去年的分錄為 借 廣告費用, 貸應付賬款, 結果商標沒有通過,對方公司現在就說退錢給我們,但是要走公賬,這種需不需要申請紅票呢?
老師您好!我們公司去年購買一批商品,對方開具專票,當時已認證并勾選,然后現在發現這張專票開具有誤,請問要怎樣處理呢? 是不是,要填紅字發票信息表呀? 這個信息表要去哪里填呢,是電子稅務上嗎?還是在開票系統軟件那里填寫呢?
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發票已抵扣認證,這個月發現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同,對方已經預付70%的款項,且發票已開,現在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協議寫明終止其中一項服務,然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發票給對方
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
好的,謝謝老師 比如我今天填開紅字發票申請,對方必須要在多少天內給我開具紅字發票呢、有期限嗎? 去年的分錄 : 借 廣告費用, 進項稅 貸 應付賬款/銀行存款
紅字發票沒有開具期限 借 廣告費用,借方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 貸 應付賬款/銀行存款 貸方紅字
謝謝老師 這個分錄是對方給我開具了紅票的分錄? 那銀行收到退款的分錄: 借 銀行存款 貸?
這個分錄是您開具紅字發票信息表就需要寫的分錄 借 銀行存款 貸 應付賬款
謝謝老師?!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問