你好,不用的呢,你們還沒有認證抵扣,也沒有入賬吧,可以直接把發票退給對方
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
老師,對方7月份開給我們的專票開錯金額了,我們還沒有認證抵扣,對方開紅字發票要給我們拿回來一聯么?
上月發票開的發票對方退回 我們這月開紅字發票 不用給對方聯次吧 他們沒抵扣都拿回來了 我們自己留著就行唄
老師,我們認證了一張包車費發票,對方說要回去,因為他們不能開專票,然后再給我們開普票來,1月份的,我們需要開紅字信息表,然后對方開紅字專票給我們對嗎
我們是銷售方開具紅字發票,如果對方沒有認證是不是開的紅字發票的三聯都是我們的,如果對方認證了是不是開的紅字發票的抵扣聯和發票聯要給對方?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
入賬了,沒有抵扣
我每個月做的都是待認證進項稅
哦哦,那要對方的紅字發票,要一聯的呢
老師沒認證的退回去對方重新開就好了,認證的要我們這邊填紅字信息表吧
嗯嗯,是的呢,沒有認證不用開具紅字信息表的,但是你們已經入賬了呢,就不退了
沒看懂,我們做賬了沒認證,就不用退發票回去么,對方直接開紅沖票給我們么?
嗯嗯,你們入賬了呢,不退了,對方開紅沖發票給你們,你們在做一筆紅沖 的分錄就行
對方要我們退回去,退還是不退!還是退不退都行!
如果對方強制性要退回去,那就退吧
應該是因為你們沒有認證,所以要退的
紅沖是一定要給我們的是吧!
這問題好繞啊,我看網上說啥的都有
呃呃,如果你們認證了,那發票不退,紅沖也要給你們,你們沒有認證退不退發票都行
老師你的意思是對方開的紅沖退不退給我們都行,還是原來開錯的票退不退回都行?我想問的是我們做賬了沒認證,對方開的紅沖票一定要退給我們么!
老師打擾您了哈!
我想問的清楚些跟對方也好交涉些!
呃呃,因為你們沒有認證,所以對方紅沖發票不會給你們,你們收到的錯誤的發票退不退回都可以