同學你好,按客戶的紅字信息表開具紅字發票;然后做確認收入的負數分錄 借,應收賬款,負數 貸,主營業務收入,負數 貸,應交稅費一應增銷項,負數
請問我們開給客戶的專用發票,客戶已經認證抵扣。現在需要退回,客戶給我們開了紅字發票信息表,沒有把二三聯寄給我們,我們現在賬務怎么處理
老師,我們開給客戶的專票客戶已經認證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
你好,我的客戶申請了紅字信息表,他把籃字發票退給我了,我現在負數發票已經開具出來了,我需要把哪兩聯寄給他們?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經抵扣了,現在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經抵扣了,現在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
老師,要更正24年個稅,一張光盤只能拷貝一家個稅嗎,我要更正是4家
請問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業所得稅的稅率政策是?
針對銀行需要做融資財務報表,這個報表要怎么做才完美?
注冊資金減資流程和注意事項
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業公司開給租戶水費發票稅率不是3%嗎,我看現在好多都是9%.是開錯了嗎
老師,社保扣費以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實地核查。貨物出口報關賣給香港公司。實質香港公司是自己的。實地核查來詢問的時候要怎么回復稅務人員公司的業務模式
老師好:請問我單位庫存商品有數量,但金額是負的,我賬也沒有記錯,這是什么原因造成的?我應該怎么做賬務處理?
我在這個月報增值稅的時候有什么影響嗎?
同學你好,這個月是申報上個月的增值稅,是沒有影響的;
我這種不算紅沖嗎
同學你好,這個是沖紅,但應是我們在9月沖紅,在下月申報期內報稅;
嗯嗯嗯,不管對方認證沒得,都是在報稅的時候我要把增值稅減下來哇
同學你好,是的;因為我們開了紅字發票,是要沖減銷售額和銷項稅額的;
老師再請問一下,假如我們是購買方,銷售方6月給我們開了一張專票,我們已經抵扣了,現在說這張發票有問題需要退回怎么辦呢
同學你好,如果購買方已經抵扣,是由購買方開紅字信息表,然后做購入的負數分錄 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款等,負數
如果當時的進項稅額已經認證呢
這種情況,購買方開具紅字發票信息后,第二月報增值稅的時候要做什么不?
同學你好,上面做的分錄是就是購買方已經抵扣的情況下做的; 這種情況,購買方開具紅字發票信息后,第二月報增值稅的時候要做什么不?——在申報時是做進項稅轉出,填附表二中紅字信息表對應的進項稅額
我當時的會計分錄是,借,工程施工,借:待認證進項稅額,貸應付賬款。借,進項稅額,貸:待認證進項稅額。我現在怎么做會計分錄呢
同學你好 借,應交費一應增進項 貸,應交稅費 一待認證進項稅額 再做 借,工程施工,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款,負數