你好,如果是一般納稅人,賬務處理是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“預付賬款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
老師,您好,我們7月交了開票系統的維護費280,8月給我們開的發票,普通發。收到發票后的分錄我怎么做呢。
老師請問,我們公司收到7月份維修廠房勞務普通發票,我應該怎么做分錄
老師,你好我想問下我們3月份交寬帶費開了普通發票,但是7月份又給我們開了負數的普通發票,這是怎么回事呀?
老師,您好,我是小規模,7月開了一張增值稅普通發票,4萬含稅的增值稅普通發票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉入營業外收入,8月客戶退回普通發票,要求開專用發票,那我8月開給自己的增值稅普通發票的負數怎么做分錄呢
老師您好 我們公司的電表 其他公司用了一個月 電費他們現金給我的 我收到電費發票后 又開了同樣的電費發票給他 請問我怎么做賬 分錄怎么做,我收到的電費發票要進費用嗎?
還有就是供應商是不含運費的,我們要付運費,入庫是不是按運費算在入庫成本里面
做一個運輸公司的全盤賬要有什么補充資料?比如計提工資表,折舊表,稅費等還有什么?還需要做什么?
老師,個稅錄入系統了辦理入職了,但是有時單位沒有活,可以申報0元工資嗎
去年開的發票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉出去的,現在退回來的怎么記賬會計分錄,簡單的
合伙企業經營所得能彌補以前年度虧損嘛,時長是多久呀?
股權變更,由個人變為公司全額持股有什么風險
工業制造業購買原材料煤,煤進行篩選后塊煤直接用于生產,煤渣用于填平內廠區及工廠進出必經山路的填鋪,請問這兩部分煤渣該計入什么會計科目?
行政事業單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產,凈資產增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產5000貸:銀行存款5000),資產一增一減,不會影響凈資產。請問為什么同樣一筆業務,支付方式不同,對凈資產影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
拿第一個商品舉例:出入庫單價都是220,沒有差價嗎?那公司賺什么呢?正常不是應該買來入庫220然后比如出庫賣250,這樣才有差價才有的賺嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬的發票嗎?會預警嗎
老師,我們是小規模納稅人
你好,小規模納稅人,賬務處理 就是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“預付賬款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
老師,我按之前的會計做的分錄做了一筆銀行7月付款的分錄,然后到8月領到發票的我就不會做了,我給您看一下7月實際支付的分錄。
你好,7月份付款沒有取得發票,賬務處理是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后按上面的回復做費用分錄,減免稅款分錄
不好意思老師,我還是沒太懂,就是7月的做的是給您發過去的這筆分錄,然后8月實際收到的我就不會做。也沒太懂您發過來的這筆分錄。
你好 7月份的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 8月份的時候 借:管理費用 貸:預付賬款 實際減免的時候 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
老師,那我7月的是做錯了嗎
你好,是的,你提供的圖片7月份的分錄是錯誤的
好的,謝謝老師,7月的賬我還沒釘,然后反結賬,把7月的分錄改了,然后8月的也重新做了。麻煩您幫我看下合適不。謝謝老師。
你好,是的,是這樣的
感謝老師,就是稅的那一塊在不用管可以嗎老師。
你好,沒有實際抵扣的時候,暫時可以不用管的
好的,感謝老師。
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝