你好 實際是沒有入庫是嗎 之前分錄怎么做的
2019年商品暫估入庫了,企業所得稅匯算清繳時已經調增了,那2020年暫估入庫沖平應該怎么做
有一筆庫存商品暫估了,匯算清繳的時候沒有納稅調增,是2019年的,2020年能把暫估的紅沖嗎?
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫存商品,今年匯算清繳之前,沒有收到那些發票,做了調整利潤的處理,交了企業所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經暫估的庫存商品和成本
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應付賬款暫估70萬,結轉成本時:借主營業務成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調表不調賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調增70萬?那應付賬款暫估怎么沖平?
跨年紅沖暫估分錄怎么做?(企業所得稅匯算清繳時已經調增了暫估的金額)
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎
之前是沒有進項開的發票
不是,你有沒有實際入庫 就是有實際購入這個貨物
沒有進貨就開出發票了,先做到暫估入庫
那就應該暫估。不需要做調整分錄,調增就可以。