你好,咨詢服務收入達到總的營業收入50%以上可以加計抵減的
我是現代服務業,平時進項都按10%加計抵減,現在我們購進了一批稅率13%的商品,準備銷售,請問這個進項稅率13%的商品發票,是否可以按10%加計抵減。
老師,我們企業發票開具現代服務里的其他咨詢服務。是什么情況可以抵減?所有的進項都可以加計抵減?
老師,我們是現代服務業,開的發票是咨詢服務費,這個可以加計扣除嗎
我們公司是文化傳媒公司,稅務備案是培訓教育,加計抵減備案是生活服務,開票是現代服務直播服務和經紀代理,一直都是按照生活服務加計抵減進項,請問老師是不是適用現代服務進項10%加計抵減?如果錯了可以在本月一次性按照進項5%調增嗎
老師您好 請問我們是現代服務業每個月進項可以加計抵減 請問買車的進項也可以加計抵減嗎
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
收到的匯票利息兌貼發票78萬,有發票可以在匯算清繳全額扺,不用調增的是嗎
請問員工拿了兩張打的費400元,其他票據都沒,問他是什么的打的費也不說,這個還能給 報銷嗎?
老師,請問個體戶申報所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規模納稅人,本月已經開了24萬的發票,現在有個問題來了。老板現在資金緊張,和對方協商一致,對方先付款51萬給我們,這51萬的發票我們三,四季度分別開出來,避免增值稅,請問這種操作合規嗎?
車輛上牌補貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請問調表不調帳, 利潤表調成本,資產負債表是不是也需要調應付賬款?
公司賬面上2023年預付賬款 A公司2000萬,現公司要求紅沖2023年的發票,再提高單價重開發票,將預付賬款沖平,這種操作有稅務風險嗎?