您好,如果沒認證,就直接全額入費用就行了, 建議還是認證,在做轉出。這樣就是您描述的分錄
有一筆費用,專票來了發現不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 【我們公司是先做賬后認證的。發票暫時還沒認證。那發票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,我認證了進項稅發票,但是不符合條件不能抵扣。我付款時入了借管理費用1200(含稅金額)借應交稅費-增值稅(進項稅)34.69貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)34.69貸銀行存款1200.請問我這個分錄有沒有問題?
老師,你看一下發票認證分錄對不對,最后一筆轉出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 認證發票: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師。比如8月有多余的進項發票,沒有認證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費用 應交稅-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 ②結轉未交增值稅 : 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ③下個月抵扣認證 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,分錄對嗎
老師好,我們有一筆進項票,已在認證系統認證抵扣,現在領導讓進項轉出,那做分錄是: 1、借:銷售費用 100 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款 113 2、借:銷售費用 13 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 13 老師,這樣對嗎
老師好!請問公司員工個人的信用卡可以通過公司辦理的POS機刷卡給單位用嗎?
是不是沒25年1+5月沒結賬的原因,科目余額表不顯示我25年發放工資的養老金一萬多。以前年度都有
老師我是做超市的賬,超市買了一個男廁所用的抽水泵花了650應該記管理費用哪個二級科目合適呢
老師 公司跟房東租房用于辦公及倉庫,房東不愿意開發票,現在公司說可以幫他承擔稅錢,但這個稅錢到底有多少呢?假如年租金是30萬的話
我們公司是小規模,對方也是小規模,開給對方公司專票,能抵稅嗎
老師企業所得稅,印花稅空報表發個
老師,工作人員有3-4個弟弟,專項附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手續?謝謝
老師在哪里打印銷項發票匯總表啊
小規模公司。 在24年6月7月。有一個臨時工,是現金發的,當時帳上沒有做帳也沒有報個稅,后來我同事9月份去稅局補了個稅申報。但是當時做帳時沒有做這現金支付,現在匯算清繳,才發現帳上沒有做這款工資。那應如何辦?
老師,公司購入固定資產之前按照合同價值入賬了,因為售后服務問題,35萬尾款沒付,怎么做賬務處理
你好,那我們是先做賬后認證是可以的嗎?
對,建議這樣做。滯留增值稅專票太多也不好