同學你好 這個沒有什么問題,可以,要代扣代繳的
境外企業向境內子公司委派專家提供技術服務,雙方簽訂合同,境內企業根據所開的形式發票付款,這有沒有什么問題?境外需要代扣代繳稅嗎?
某公司購進了境外一個專利技術,成交價格100萬。但合同要求進口環節需要繳納所有的稅金均由該公司承擔。到稅務局開具支付境外資金證明時,窗口需要代扣代繳預提所得稅等。在預繳所得稅時,有一個計算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務局工作人員,請對該公式做出解釋。 想問一下,到稅務局開具支付另外資金證明時,為什么需要代扣代繳預提所得稅?有相關的依據嗎?為什么計算所有稅的所得額時不含增值稅?代扣代繳是需要企業自己繳納嗎?為什么這個公式這么寫?請詳細解釋一下這個公式為什么這么設置?
甲企業為增值稅一般納稅人,2021年12月發生下列業務:(1)為我國境內乙企業提供產品設計服務以及相關培訓,取得產品設計服務收入30萬元,培訓收入10萬元,均為含增值稅收入;發生業務支出7.2萬元(2)為我國境內丙企業提供信息系統增值服務,開具增值稅專用發票,注明金額為120萬元。(3)向我國境內丁企業轉讓一項專利取得技術轉讓收入240萬元,同時取得技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續:另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得后期維護的技術服務費,開具增值稅專用發票,分別注明設備金額50萬元,技術服務費20萬元。(4)購進電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明金額為100萬元;支付運費,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明金額1萬元。已知:本月取得相關票據均符合稅法規定并按規定認證抵扣進項稅額;技術轉讓的價款與提供技術咨詢的價款在同一張發票上開具;該公司不適用增值稅加計抵減政策。要求:根據上述資料。回答下列問題:(1)業務(1)(2)應計算銷項稅額()萬元。A.8.37B.8.49
2020年注冊在新加坡的甲公司在我國境內出資成立乙公司,乙公司為增值稅一般納稅人。2022年乙公司的部分經營事項如下:(1)3月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的特許權使用費1000萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業所得稅之后的余額支付給甲公司。(2)4月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的咨詢費200萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業所得稅之后的余額支付給甲公司,甲公司在我國境內無機構場所且未派遣人員來中國提供相關服務。要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算事項(1)乙公司應代扣代繳的增值稅。(2)計算事項(2)乙公司應代扣代繳的增值稅。
2020年注冊在新加坡的甲公司在我國境內出資成立乙公司,乙公司為增值稅一般納稅人。2022年乙公司的部分經營事項如下:(1)3月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的特許權使用費1000萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業所得稅之后的余額支付給甲公司。(2)4月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的咨詢費200萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業所得稅之后的余額支付給甲公司,甲公司在我國境內無機構場所且未派遣人員來中國提供相關服務。要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算事項(1)乙公司應代扣代繳的增值稅。2)計算事項(2)乙公司應代扣代繳的增值稅。
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
增值稅和企業所得稅都要代扣代繳嗎?
代扣代繳10%的所得稅就行了