您好,月末借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
你好,老師,如果有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)記到應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒(méi)有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒(méi)有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄?還有就是本月的進(jìn)票未抵扣的話,是從進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒(méi)法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
減免稅批復(fù)等稅務(wù)批準(zhǔn)文件 在那里找嗎
老師好,報(bào)表上有固定資產(chǎn)50000元 , 累計(jì)折舊也是50000元,要注銷時(shí),要如何把此50000萬(wàn)清0,怎么做科目呀
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)嗎
你好老師,實(shí)收資本沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在做減資了,賬上要做嗎
老師,公司車的油耗需要開(kāi)專票,給油站提供的開(kāi)發(fā)票信息是A銀行的,但付款的時(shí)候我們用了B銀行賬號(hào),所以他們開(kāi)出來(lái)的專票信息體現(xiàn)的是A銀行,但卡號(hào)又是B銀行賬號(hào),這個(gè)專票能用嗎?
對(duì)方開(kāi)的發(fā)票過(guò)來(lái),我們是一次性做成本,還是先確認(rèn)庫(kù)存,等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
老師,有的說(shuō)是不用做結(jié)轉(zhuǎn),那我這邊是做結(jié)轉(zhuǎn)好還是不做結(jié)轉(zhuǎn)好
實(shí)際工作中是一般做結(jié)轉(zhuǎn)還是不做結(jié)轉(zhuǎn)
您好,若沒(méi)認(rèn)證,可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅。
現(xiàn)在是勾選,那我勾選了是不是就是認(rèn)證了,抵扣了
您好,若勾選了,則表示認(rèn)證了,需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我寫的是二級(jí)科目是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
還轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
老師,我寫的不是待認(rèn)證,是待抵扣
您好,目前沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,與待抵扣相關(guān)的政策已經(jīng)結(jié)束了。所以需要全部轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
好的,謝謝老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是屬于以前的輔導(dǎo)期計(jì)入的科目
您好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅分期抵扣時(shí)使用,目前可以一次性抵扣,不再分期。所以不需要待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。