你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉。
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這個月留了些進項沒有抵,掛在待認證進項稅額里,下月抵的時候做應交稅費應交增值稅進項稅 貸:應交稅費應交增值稅待認證進項稅額,需要附什么附件嗎
應交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
收到業務員發的報關單,需要先去電子口岸那邊發往稅務局嗎?
老師好,公司是銷售衛浴潔具的一般納稅人,21到24年的進項票117萬,現在還能抵扣嗎?現在抵扣的話會不會有風險呢?進項票長期不抵扣會不會有風險呢
企業所得稅匯算清繳時暫估成本費用調增填在那里
實繳投資款交印花的稅目是啥?
采購過程中發生的運費怎么分攤,分攤到哪個科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個月發票開錯,這個月沖紅發票后重開一張,金額不變,怎么做賬?
收到個人(不是股東)的款,是計其他應收款嗎
老師請問下,廠房搬遷,研發車間還在原來的地址,這個有沒有問題麻煩知道的老師回答下感謝
沒有認證,那就是用進項稅認證的當月結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
不用結轉的做到待認證里面。
嗯?那月末結轉增值稅的分錄是什么呢? 如果發票已經認證,
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅、非應交增值稅進項
貸應交稅、非應交增值稅進項,這個是什么?非應交增值稅進項?
應交稅費、應交增值稅進項。