你好 可以抵扣的 你們有銷售費用科目嗎
請問我公司是一般納稅人,國內參加展會的展會費增值稅專用發票能抵扣吧,是計入管理費的廣告宣傳費嗎?
老師好!房地產公司:1、請問本人在會計學堂取的服務費專票可以抵扣進項稅嗎? 2、請問煙酒發票適合做業務招待嗎。 3、公司籌建期的廣告宣傳費是據實扣除嗎。謝謝!
管理費里業務招待費,福利費,廣告業務宣傳費,工會費,教育經費有規定扣除率。差旅費是不是沒有,全年餐費車票住宿等費用能全額抵費用?差旅費的住宿增值稅專用發票己經抵扣稅額,那差旅費入賬是不含稅那部分嗎?
經營范圍 一般經營項目是:文化藝術活動策劃;舞臺、燈光、音響的租賃;從事廣告業務;工藝禮品的設計;展覽展示策劃;會議策劃;攝影服務;國內貿易。,許可經營項目是: 請問這家一般納稅人公司符合增值稅進項加計抵減政策嗎?
第一題 大連明珠會展有限公司主要從事展覽會的組織、策劃招展等,提供境內外會議展覽服務,適用6%增值稅稅率。2019年6月份提供境內會展服務不含稅收入170萬元,提供境外會展服務收入190萬元,屬免稅項目。購入設備、辦公用品等共計20萬元(不含增值稅), 均取得增值稅專用發票。6月初留抵增值稅額2600元,5月末加計抵減額余額為零。計算6月份應繳納增值稅額。 第二題 某國有工業企業2022年初申報2021年企業所得稅: 2021年產品銷售收入48000000元,減除成本、費用、稅金后,利潤總額為2805000元。有關成本費用如下: (1)從其他企業借人1000000元資金,本年度支付該項借款利息120000元,已列支,同期同類銀行貸款年利率為8%。(2)職工總數320人,全年實際發放工資總額為12000000元,已列支,經審查,屬于合理的工資薪金支出。職工工會經費、職工教育經費、職工福利費均符合稅法規定的扣除比例。(3)2008年發生廣告費和業務宣傳費2400000元,以前年度尚未扣除的廣告費為2200000元。(4)全年發生業務招待費250000元,已列支。(5)逾期繳納稅款,被處以稅收滯納金和罰款30000元,已列支。(6)通過中國減災委員會向遭受地震災區捐贈款項250000元,已列支。(7)本年度取得國債利息收入250000元。(8)從聯營企業獲得稅后投資收益200000元根據上述資料,依稅法規定分項進行納稅調整,并計算該企業應納企業所得稅。
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,24年12月的賬有問題,現在能更改12月的賬,然后再做匯算清繳嗎。
個人能開材料費,沙石費嗎?稅率多少
老師,洗車行的收入應該怎么做賬?
我公司員工借了一筆錢3000元用于給員工發日常的一些獎金(4月已發放2000元) 這筆備用金怎么沖賬呀?
請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實收資本300萬,現在公司要注銷,這個影響注銷么,還有200萬沒實際繳納。
b選項經常能聽到 為什么不對
銀行找我們辦貸款,他們問我公司一年的流水大概是多少,我不知道統計哪個數據
個稅申報到這步了是點導出嗎
4月資產負債表中的應付職工薪酬期末余額這數據是從哪里截取的數據,要看發生的時間
原來沒有銷售費用這個科目,上個月我加了,是要進銷售費用的,廣告宣傳費里面嗎?
對的 你有營業費用你們是企業會計準則嗎
好像是小企業會計準則吧
那應該有銷售費用 不用自己增加了
以前的會計沒有增加這個
你要增加的你的報表也得修改要不取不到數
好的,哦,不對,我說錯了,是有銷售費用,但沒有二級明細,我新增加的
所以報表里是有銷售費用的
二級科目可以自己增加