開票的時候,你選擇含稅,金額那里會自動轉為不含稅金額的
老師增值稅專用發票上面不是包括不含稅金額和稅費嗎,為什么實操里開票系統里是含稅金額和稅費呢
老師增值稅專用發票不是包括不含稅金額加稅費嗎為什么實操里開票價格含稅,金額也含稅,價稅合計不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
請問老師一般納稅人增值稅報表一,開具專用發票不含稅金額和未開票不含稅金額合計數是正數,銷項稅額合計數為負數,這樣可以嗎?因為在16%稅率期間申報了無票收入,不含稅金額為41379.31,稅額為6620.69,價稅合計48000;11月又按開具13%稅率開具價稅合計48000的藍字發票,不含稅金額為42477.88,稅額為65522.12。
增值稅普通發票注明的金額是含稅價嗎?什么發票注明的金額是含稅價,什么發票注明的是不含稅價?
老師合同金額寫的是不含稅金額,單價不含稅單價(就是票面價/1.13的金額寫到合同額里這樣行嗎)
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師看這張票單價含稅的,金額也是含稅的底下價稅合計又是什么
你這個單價也是不含稅的啊
為什么實操里開票就是含稅單價
因為你開票的時候,上面有一個含稅,有一個不含稅的選項的,你選擇哪個,就填列對應的金額,但是開出的發票都是不含稅的