同學你好 進口非應稅消費品——是用組價*增值稅稅率;組價是不含增值稅的,不用做價稅分離的;
老師 進口應稅消費品 的消費稅和增值稅怎么計算 比如完稅價150關稅10
進口非應稅消費品,計算增值稅,需要做價稅分離嗎?
自產產品用于連續生產非應稅消費品,需要交增值稅。那連續生產非應稅消費品需要交增值稅嗎
企業為增值稅一般納稅人,進口一批高檔化妝品用于銷售,關稅完稅價格折合成人民幣100萬元,已按照稅法規定向海關繳納,并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。關稅稅率為25%,消費稅稅率15%,適用pO的增值稅稅率為13%要求:根據上述資料,分別回答下列問題。(1)計算當期進口應稅消費品應繳納的關稅;(2)計算當期進口應稅消費品應繳納的消費稅;(3)計算當期進口應稅消費品應繳納的增值稅。
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。