您好 現(xiàn)在轉(zhuǎn)長期待攤費用可以 按五年分期攤銷 1萬的發(fā)票可以現(xiàn)在開具
公司是小規(guī)模納稅人,公司開業(yè)裝修款總價26萬,裝修已經(jīng)完成正使用狀態(tài),已支付25萬(開票25萬)給對方,現(xiàn)在有1萬的尾款未付,對方也沒開票,問:現(xiàn)在我想轉(zhuǎn)長期待攤可以嗎?攤5年行嗎(房子租期5年),還有發(fā)票1萬我是要現(xiàn)在就讓裝修公司開,還是支付的時候?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進(jìn)行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進(jìn)項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務(wù)提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務(wù)沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
要是對方不開怎么辦?說要等合同約定付款期開呢?
那可以現(xiàn)在暫估入賬
那怎么做憑證?
我之前做的借方預(yù)付賬款,貸銀行存款
完工進(jìn)度表 結(jié)算單 驗收單之類的做憑證附件 借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估