同學你好,這個的話,可以抵扣的哦
購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬 元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具普通發票。可抵扣的進項稅額為多少?
運輸費取得的專票進項稅額可以抵扣嗎
一般納稅人購入免稅農產品,所支付的運輸費專用發票的進項稅額可以抵扣嗎? 如果是購入免稅藥品,所支付的運輸費的進項稅可以抵扣嗎?
旅客運輸服務取得增值稅普通發票的可以抵扣進項稅額嗎
購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付貨款為60萬,進項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,計算該貨物可以抵扣的進項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業6%,貨物運輸9%嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師 現在做的是2018年的真題
這個還是可以的呀 只是因為發生了非正常損失 才要求轉出的