您好,您上傳的發票購買方不是人壽保險公司。
老師,你好,我們公司汽修廠,車輛維修的,但是每次開票回來,購買方都是人壽保險公司開給我們的票,這個怎樣做賬
#提問#老師我們公司汽車上保險,對方是修車公司,修車公司是代理,我公司轉給修車公司保險費,保險公司給我們開的發票,這樣行不行,我付款轉賬對象不是開票的公司。
老師,保險公司和我公司合作 ,出險車輛到我修理廠維修,但材料發票是供應商直接開給保險公司的,我們只提供維修,我們是一般納稅人,沒有進項票,按13%開票給保險公司稅負太高,怎么辦。保險公司又不買賣材料,拿著進項材料票抵扣是不是合理呢
老師我們公司的車輛維修,比如維修費用是5000,保險公司報了2000,我們自己支付了3000,維修廠發票開給我們也是開的3000,那么我們做帳的時候是按照3000入賬還是5000呢?
老師 汽車修理廠維修維護時候,都什么樣流程,是客戶先到這邊維修,然后修理廠開票給他們拿到保險公司報嗎?保險公司直接匯公戶在我公司,那修理廠開的票是個人 還是保險公司戶名呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我們是汽車維修公司,但是收回來的票是中國人壽保險公司開給我們的
這樣的公司,我們應該怎樣做賬呢?
您好,若中國人壽保險公司支付維修款款項,您需要給中國人壽保險公司開票。中國人壽保險公司給您開發票的理由是什么。
開票理由是:我們提供了車輛維修服務
您好,您提供了車輛維修服務,您應該開發票。您應該給付款方開發票。
做賬是:借: 應收賬款 貸:主營業收入 應交稅-應交增值稅
發票開了,做賬是怎樣做的
請問老師,做賬應該怎樣做呢?
您好,做賬就是借: 應收賬款 貸:主營業收入 應交稅-應交增值稅,與發票一致。
老師,還有一個問題,這個怎樣結轉成本呢?
您好,結轉成本就根據您取得收入對應的支出金額。借主營業務成本,貸:原材料,應付職工薪酬等。
小林,老師維修人員的工資可以做成成本嗎借 主營業成本
您好,可以計入成本,上述分錄貸方有應付職工薪酬。
小林,老師,那個結轉成本我沒聽懂,可以再給我說一下嗎?怎樣結轉成本
您好,根據您的描述,貴公司成本包括材料、人工、其他費用等,借:主營業務成本,貸:原材料、應付職工薪酬、其他應付款等。
好的,謝謝,小林老師,比如發生銷售時,我們借應收賬款 有些應收一直掛起,未付款,可以一直掛起嗎?
您好,您客氣。是可以一直掛賬。小林非常榮幸能夠給您支持!
可不可以,發生銷售時,金額小的,借: 庫存現金 貸 主營業收入 應交增值稅
您好,借庫存現金,也是可以的。但若未收回,會形成貨幣資金賬實不符。