你好!不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,你好,收到的政府補助,確認(rèn)遞延收益,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
老師,取得政府補助8000元后,稅法上要求確認(rèn)為當(dāng)期損益,為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)啊?
老師,你好,第七題,收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助確認(rèn)的遞延收益的計稅基礎(chǔ)為什么是0?
收到政府補助,確認(rèn)遞延收益的時候要申報納稅嗎
政府補助確認(rèn)了遞延收益怎么確認(rèn)遞延所得稅
辦公室的房租、水電費、物業(yè)費在匯算清繳的期間費用明細(xì)表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴(yán)重嗎?改變:不了會有什么風(fēng)險
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現(xiàn)在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業(yè)務(wù)成本那個
老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計算?
老師貸款財務(wù)報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當(dāng)期虧損,但是如果發(fā)生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當(dāng)期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認(rèn)定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補正說明嗎
那種上一年沒有確認(rèn),今天通過以前年度損益調(diào)整調(diào)的
你好,錢是什么時候收到的?為啥政府補助還有跨期?
老師,你好。這個題的資料四
你好!這個,收到補貼和是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)是無關(guān)的,題目中確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),是因為你之前已經(jīng)計入其他收益,計入利潤表交稅了,然后現(xiàn)在計入遞延收益了,后續(xù)會轉(zhuǎn)入其他收益,然后那個時候就不需要再交稅了,所以先確認(rèn)個遞延所得稅資產(chǎn)。
哦,謝謝老師
很高興能幫你解決事項哈。