你好,可以這么理解的哦
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發票存在錯誤,本月把這份發票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發票向對方索要回來呢?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數發票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數發票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數發票算進去了,現在沒有了這張負數發票,我又該怎么處理
老師,請問,我公司是小規模,我5月份有一張發票開多了0.98元,7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發票,然后7月份的時候我還開10萬的藍子發票給對方公司,我想問的是,現在申報增值稅,不含稅銷售額跟需要繳納的稅額,都是直接減掉那個紅字發票上面的金額嗎?
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
老師,您好!此兩張一正一負的發票,正負加起來是“零”,請問這兩張一正一負發票需要做賬嗎?
需要的,要先做藍字,再做紅字的哦
老師,您好!如果我公司開出了負數發票后,由于小規模納稅人稅務要求一年不可開票總額超出500萬,那么,之前開出的正數61000元發票不在一年發票總金額的范圍內吧??
這個就是任意連續12個月的哦,也在內
老師,你好!可以這樣理解嗎?我是在7月27日開出正數61000元,在8月26日開出對應的負數61000元,那么,以8月27日為界線,這個界線之前的,此61000元在開票總額內;這個8日27日之后的,正負兩票合計為0,相當于沒開過這兩張發票,所以不在開票總額內。有點用語言描述不清楚的感覺,呵……
這個沒有界限,五百萬那個本來就是任意連續12個月
老師,您好!這個不超過500萬是指銷售收入總額(不含稅),還是指開票金額總額(含稅)??
你好,指的是不含稅的金額