你好,自己查不到對(duì)方作廢沒(méi)有,你可以問(wèn)下銷(xiāo)售方那邊。
老師,我司收到上個(gè)月一張有問(wèn)題的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)能抵扣認(rèn)證,我就直接做費(fèi)用了,沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月,我們本地稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)發(fā)票被那邊的稅務(wù)局作廢了,那么,我在盤(pán)里能不能查到這個(gè)發(fā)票到底有沒(méi)有作廢?如果做廢,是不是,要沖費(fèi)用?
老師,我們是小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)的專(zhuān)票。稅控盤(pán)里面沒(méi)有該專(zhuān)票信息。我可以在哪能查到該發(fā)票對(duì)方單位有沒(méi)有抵扣。我想作廢這張發(fā)票但已經(jīng)隔月了不知道對(duì)方有沒(méi)有抵扣。
老師們,我想問(wèn)一下,我們公司去年12月開(kāi)了一張專(zhuān)票,然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒(méi)有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
你好 老師 供應(yīng)商上個(gè)月給我們開(kāi)了一張發(fā)票 因?yàn)槠币恢睕](méi)有收到就沒(méi)有抵扣 這個(gè)月才收到但是進(jìn)抵扣平臺(tái)查詢(xún)不到這張發(fā)票 問(wèn)對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)沒(méi)有作廢 這個(gè)要怎么處理
老師 上個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 可能是他們開(kāi)錯(cuò)了 我們沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù) 也沒(méi)有收到這個(gè)發(fā)票 他們公司聯(lián)系不上 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我是這個(gè)月就做 還是等他們作廢我再做呢
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
就問(wèn)對(duì)方,或者是稅務(wù)局那邊給你查。
好的 謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。